近日,九游老哥J9俱乐部集团召开2025年第一次审计委员会座谈会,会议由集团审计委员会主任(表董)王卫兵主持,集团党委副书记、总经理包维明,集团党委委员、副总经理欣喜华,审计委员会成员及审计中心掌管人参与会议。

会上进建了新订正的《审计委员会议事规定》,听取审计中心对2024年度审计沉点工作、审计项目实现情况、经验做法和存在问题的互换汇报,部署了2025年度内审工作。
会议注定了2024年度内审工作成就,对进一步提升内审工作质效提出了有关定见和建议:
一是要萦绕集团战术部署,聚焦沉点领域和难点问题提升审计监督质效,沉点关注PPP项目投资后评估工作,发展常态化经济体检,加强跟踪审计,切实将审计成就更好地转化为治理效力。
二是要抓好问题整改,做好审计整改“下半篇文章”,成立审计整改台账,跟踪督促、细化行动,确保期限销号。加强审计监督与纪检、组织人事等监督的贯通协同,与法务、财政等职能部门的两全衔接,加强监督合力,提升整改功效。
三是要加强自身建设。组织审计人员发展专业培训、经验互换、积极索求数字技术利用,不休提高审计工作专业化、数字化水平,通过审计实际造就审计人员“能查能写能说”能力。